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集团召开2022年度审计工作会议暨审计委员会第一次会议

发布时间: 2022-02-28

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2月25日上午,集团召开2022年度审计工作会议暨审计委员会第一次会议,全面部署2022年度集团审计工作。集团党委书记、董事长祁广亚同志主持会议。集团领导班子成员、审计委员会全体成员、各部门及所属公司负责人、审计部全体员工参加会议。
会议深入学习了习近平总书记在中央审计委员会第一次会议重要讲话精神、2022年度全国审计工作会议精神,传达了全省内部审计工作推进电视电话会议精神。


    会议研究讨论集团《内部审计实务操作规范》《经济责任审计实施细则》等系列制度。审计部负责人汇报了2021年度审计工作总结及2022年度审计工作安排。集团财务部和文化公司分别作表态发言。

  集团党委书记、董事长祁广亚听取汇报后充分肯定了2021年度审计工作,并对2022年度审计工作提出以下四点要求:
提高政治站位,加强对审计工作的重要性认识。各部门、各条线要深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,全力支持审计工作,充分发挥内部审计在集团经营管理、防范经营风险、提高经济效益、促进反腐倡廉等方面的作用。健全完善审计制度及运作体系。审计工作与制度建设要同步进行,不断完善运作体系。同时要加强审计队伍建设,不断提高内部审计人员的专业能力和业务水平,做好“学”和“干”之间的平衡。聚焦重点,不断拓展审计工作的深度与广度。把经营绩效审计与经济责任审计作为工作重点,突出内部控制审计的重要性,审查重大政策、重要决策落实情况。在“应审尽审”的基础上,突出审计重点,循序渐进地开展审计工作。聚力审计整改,强化审计结果运用。落实审计整改事项清单销号制,明确整改任务、整改责任以及整改时间节点,形成完整的审计整改责任体系。通过举一反三,不断完善制度管理体系。通过建章立制,用制度“管长远、管长效”。强调审计结果的运用,把审计结果与干部任用考评、绩效考核挂钩。


审核:周卫霞
供稿:郁   鸣
编辑:史小奇